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投資集團召開2024年度審計工作會議
發(fā)布時間:2024-06-13 14:50:01

為進一步強化內部審計工作機制建設,發(fā)揮內部審計工作職能,5月30日下午,投資集團召開審計工作會議,傳達學習全國、全省及控股集團審計工作會議精神,對投資集團內部審計工作進行部署。董事長薛炳海出席會議并講話,總經(jīng)理楊玉虹主持會議。

薛炳海表示,國有企業(yè)在社會經(jīng)濟發(fā)展中承擔著重要角色,內部審計作為審計監(jiān)督體系三駕馬車之一,要以更高的站位、更高的質量賦能國有企業(yè)高質量發(fā)展。薛炳海對開展內審工作提出三點意見:一是要創(chuàng)新內部審計工作方法方式,提高全覆蓋質量。要充分利用大數(shù)據(jù)力量,將日常監(jiān)督與數(shù)據(jù)分析相結合,創(chuàng)建信息化審計模式,實現(xiàn)對公司業(yè)務內容及業(yè)務過程的全覆蓋;二是要加強內部審計制度建設和人才隊伍建設。要健全內部審計制度,確保內部審計工作的每個環(huán)節(jié)都有制度可循,要持續(xù)加強學習,通過內部學習和外部培訓提升內審人員的專業(yè)素養(yǎng)以及對業(yè)務的了解,增強內部審計工作的深度;三是要強化對內部審計工作成果成效的運用。要落實整改責任,將整改作為出發(fā)點與落腳點以形成閉環(huán),提高內部審計成效,以高質量整改促進經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)質效提升。

會議要求,要圍繞投資集團主責主業(yè),提高審計質效,保駕護航投資集團高質量發(fā)展;要充分認識內部審計工作的重要性,提升履職能力,規(guī)范開展內部審計工作;要力爭沖刺“雙過半”,為全年工作目標打下良好基礎。

會議通報了2023年度內部審計工作開展情況和2024年度內部審計工作計劃。投資集團經(jīng)營班子、各部門負責人和子公司班子、相關職能部門員工出席會議。

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